Auditoria ALL INCLUSIVE 2020

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Categoria : Cursos Regulares 2020

Matéria(s) : Auditoria Privada - Auditoria Governamental

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Composto pelos cursos: Regular para a Área Fiscal 2019 e Regular para Tribunais de Contas 2019

Teoria objetiva, focada no que geralmente cai

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Mais de 1000 exercícios comentados, totalmente atualizado com questões de 2018

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Curso Regular de Auditoria para Área Fiscal 2020 - Auditoria Interna - Teoria

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Curso Regular de Auditoria para Área Fiscal 2020 - Auditoria Interna - FCC

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Curso Regular de Auditoria para Área Fiscal 2020 - Auditoria Interna - FGV

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Curso Regular de Auditoria para Área Fiscal 2020 - Auditoria Interna - CESPE

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Curso Regular de Auditoria para Área Fiscal 2020 - Auditoria Interna - OUTROS

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Curso Regular de Auditoria para Área Fiscal 2020 - Slides - Auditoria Interna

Curso Regular de Auditoria para Área Fiscal 2020 - Aula 00

Curso Regular de Auditoria para Tribunais de Contas 2020 - Auditoria Interna - Teoria

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Curso Regular de Auditoria para Tribunais de Contas 2020 - Auditoria Interna - FCC

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Curso Regular de Auditoria para Tribunais de Contas 2020 - Auditoria Interna - FGV

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Curso Regular de Auditoria para Tribunais de Contas 2020 - Auditoria Interna - CESPE

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Curso Regular de Auditoria para Tribunais de Contas 2020 - Auditoria Interna - OUTROS

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Curso Regular de Auditoria para Tribunais de Contas 2020 - Slides - Auditoria Interna

Curso Regular de Auditoria para Tribunais de Contas 2020 - Aula 00

Curso Regular de Auditoria para Área Fiscal 2020

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Apresentação do Professor e do Curso, Cronograma de Aulas, Auditoria Interna e Questões Comentadas.
Auditoria Externa: conceitos, objetivos, requisitos, trabalhos de asseguração, responsabilidades.
Perícia Contábil. Supervisão e Controle de Qualidade da auditoria de Demonstrações Contábeis. Concordância com os termos do trabalho de auditoria independente.
Planejamento de Auditoria. Materialidade e Relevância no planejamento e na execução dos trabalhos de auditoria.
Controles Internos. Risco de Auditoria.
Considerações de Leis e Regulamentos na auditoria. Comunicações com os responsáveis pela governança. Avaliação das distorções Identificadas.
Execução dos trabalhos de auditoria. Respostas do auditor aos riscos avaliados. Testes e procedimentos de auditoria. Evidenciação.
Testes em Áreas Específicas das Demonstrações Contábeis.
Amostragem. Documentação de Auditoria.
Estimativas contábeis. Transações com partes relacionadas. Transações e eventos subsequentes.
Continuidade normal dos negócios da entidade. Representações Formais. Utilização de trabalho de outros profissionais.
Contingências. Fraude e erro.
Relatórios de Auditoria Independente.
AULA EXTRA

Curso Regular de Auditoria para Tribunais de Contas 2020

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Apresentação do Professor e do Curso, Cronograma de Aulas, Auditoria Interna e Questões Comentadas.
Governança no setor público. Papel e importância. Controles internos segundo o COSO (2013) e o COSO ERM (Enterprise Risk Management) (2004).
Normas de auditoria do TCU (Portaria-TCU nº 280/2010).
Auditoria de regularidade e auditoria operacional. Instrumentos de fiscalização: auditoria, levantamento, monitoramento, acompanhamento e inspeção.
Planejamento de auditoria. Plano de auditoria baseado no risco. Atividades preliminares. Determinação de escopo. Matriz de Planejamento. Programa de auditoria. Materialidade e relevância.
Exame e avaliação do controle interno. Risco inerente, de controle e de detecção.
Papéis de trabalho. Importância da amostragem estatística em auditoria.
Execução da auditoria. Testes de auditoria. Técnicas e procedimentos: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica. Evidências.
Caracterização de achados de auditoria. Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização. Supervisão e Controle de Qualidade.
Procedimentos em processos de prestação de contas da Administração Pública Federal. Peças e conteúdos do processo de contas e do relatório de gestão, conforme disposto na IN n.º 63/2010 e alterações. Auditoria interna segundo o IIA (Institute of Internal Auditors). Normas do IIA: independência, proficiência e zelo profissional, desenvolvimento profissional contínuo.
Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions). Normas da INTOSAI: código de ética e princípios fundamentais de auditoria do setor público (ISSAIs 100, 200, 300 e 400).
Normas de Auditoria Governamental – NAG. Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP).
Instrução Normativa CGU 03/2017. Procedimentos de Auditoria em Áreas Específicas das Demonstrações Contábeis.
Compliance para TCE-RJ

Rodrigo Fontenelle "Fonte"

Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, atualmente é Controlador-Geral do Estado de Minas Gerrais. Mestre em Contabilidade (UnB). Pós-graduado em Finanças (Ibmec) e Auditoria Financeira (UnB/TCU). Bacharel em Ciências Econômicas (UFMG). Aprovado em 5 concursos, dentre eles 1º lugar na CGE-MG. É autor de 3 livros, dentre eles, Auditoria Privada e Governamental (Ed. Impetus, 3ª edição) e possui 4 certificações internacionais: CGAP, CCSA, CIA e CRMA.

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