Auditoria para TCU 2020

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Categoria : Auditor do TCU - AUFC

Matéria(s) : Auditoria Privada - Auditoria Governamental

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Auditoria Interna - Teoria

Aula Material

Auditoria Interna - FCC

Aula

Auditoria Interna - FGV

Aula

Auditoria Interna - CESPE

Aula

Auditoria Interna - OUTROS

Aula

Slides - Auditoria Interna

Aula 00

Disponível

1 - Apresentação do Professor e do Curso, Cronograma de Aulas, Auditoria Interna e Questões Comentadas.

Disponível

2 - Estrutura conceitual. Objetivos gerais da auditoria do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com normas de auditoria. As responsabilidades da administração da entidade e do auditor independente.

Disponível

3 - Planejamento da auditoria de demonstrações contábeis.  Resposta do auditor aos riscos avaliados  Documentação de auditoria.

Disponível

4 - Evidência de auditoria. Formação da opinião e emissão do relatório de auditoria. O parecer do auditor independente.

Disponível

5 - Governança no setor público. Papel e importância. Controles internos segundo o COSO (2013) e o COSO ERM (Enterprise Risk Management) (2004).

Disponível

6 - Normas de auditoria do TCU (Portaria-TCU nº 280/2010).

Disponível

7 - Auditoria de regularidade e auditoria operacional. Instrumentos de fiscalização: auditoria, levantamento, monitoramento, acompanhamento e inspeção.

Disponível

8 - Planejamento de auditoria. Plano de auditoria baseado no risco. Atividades preliminares. Determinação de escopo. Matriz de Planejamento. Programa de auditoria. Materialidade e relevância.

Disponível

9 - Exame e avaliação do controle interno. Risco inerente, de controle e de detecção.

Disponível

10 - Papéis de trabalho. Importância da amostragem estatística em auditoria.

Disponível

11 - Execução da auditoria. Testes de auditoria. Técnicas e procedimentos: exame documental, inspeção física, conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas contábeis, revisão analítica. Evidências.

Disponível

12 - Caracterização de achados de auditoria. Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização. Supervisão e Controle de Qualidade.

Disponível

13 - Procedimentos em processos de prestação de contas da Administração Pública Federal. Peças e conteúdos do processo de contas e do relatório de gestão, conforme disposto na IN n.º 63/2010 e alterações. Auditoria interna segundo o IIA (Institute of Internal Auditors). Normas do IIA: independência, proficiência e zelo profissional, desenvolvimento profissional contínuo.

Disponível

14 - Auditoria governamental segundo a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions). Normas da INTOSAI: código de ética e princípios fundamentais de auditoria do setor público (ISSAIs 100, 200, 300 e 400).

Será disponibilizada em 28/02/2020

15 - Questões comentadas 2019

Disponível

16 - Compliance para TCE-RJ

Rodrigo Fontenelle "Fonte"

Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, atualmente é Controlador-Geral do Estado de Minas Gerrais. Mestre em Contabilidade (UnB). Pós-graduado em Finanças (Ibmec) e Auditoria Financeira (UnB/TCU). Bacharel em Ciências Econômicas (UFMG). Aprovado em 5 concursos, dentre eles 1º lugar na CGE-MG. É autor de 3 livros, dentre eles, Auditoria Privada e Governamental (Ed. Impetus, 3ª edição) e possui 4 certificações internacionais: CGAP, CCSA, CIA e CRMA.

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